日期: 2026-01-20 浏览量:147 来源:太平区财政局 责任编辑:安睿 文字大小: 大 中 小
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第一部分 阜新市太平区高德街道综合事务服务中心(退役军人服务站)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 阜新市太平区高德街道综合事务服务中心(退役军人服务站)2026年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2026年阜新市太平区高德街道综合事务服务中心(退役军人服务站)部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 阜新市太平区高德街道综合事务服务中心(退役军人服务站)概况
一、部门职责
1、坚持贯彻执行党的政策、方针、路线和国家的法律法规,组织实施上级的各项决定、命令、指示,完成上级部署的各项任务。
2、坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央、省政府、市政府、区政府决策部署,确保中央、省政府、市政府、区政府各项决策部署在高德街道贯彻执行到位。
3、严格执行党的纪律、加强党风廉政建设,坚决同腐败现象作斗争。
4、扎实开展扫黑除恶专项斗争,确保社会安全稳定。加强扫黑除恶专项斗争、普法、综治、禁毒、国家安全宣传工作,努力提高广大干部群众的法律意识。按照“有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱”的原则深入开展扫黑除恶专项斗争。加强矛盾纠纷、信访问题排查化解,强化社会治安综合治理和命案防控工作。严防群体性上访事件发生。切实维护辖区内的稳定,确保群众满意度认可率得到提升。
5、强化安全监管管理职责。统筹、协调、监督本街道安全生产工作,预防安全事故发生,制定本街道安全事故应急处理预案;结合本街道特点,组织开展有关安全方面的宣传教育工作;协调组织有关部门对本街道容易发事故的单位、场所以及设备、设施进行严格管理和重点检查,及时发现并报告本地区重大安全隐患和问题,协调监督政府相关职能部门消除隐患,处理事故,并承担相应的责任。
6、积极组织群体参加就业招聘、培训,不断提升就业率及群众收入水平。
7、全面实施素质教育,扎实推进卫生健康事业发展,建立健全城乡社会保障体系。坚持把教育摆在优先发展的地位,深化教育综合改革,坚持办人民满意的教育。以“创卫”和“整脏治乱”工作为抓手,扎实开展爱国卫生运动;推进基本公共卫生服务均等化发展,强化健康教育、传染病防治、妇幼老年保健、食品药品安全监管等。全面完成低保清理及廉租房建设;提高城镇“三无”人员、流浪乞讨人员集中供养水平和社区居家养老水平。
8、对必须由办事处决定的其他重要问题做出决定。
9、完成区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
纳入阜新市太平区高德街道综合事务服务中心(退役军人服务站)2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、阜新市太平区高德街道综合事务服务中心(退役军人服务站)本级
第二部分 阜新市太平区高德街道综合事务服务中心(退役军人服务站)2026年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
(一)收入预算253.88万元,其中:
1.一般公共预算拨款收入253.88万元;
2.政府性基金预算拨款收入0万元;
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
4.财政专户管理资金收入0万元;
5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;
6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。
(二)支出预算253.88万元,其中:
1.基本支出237.26万元;
2.项目支出16.62万元。
在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元。
2026年预算收支比上年增加34.08万元,增加变化的主要原因为人员变动及项目支出增加。
二、部门管理专项资金情况
2026年,阜新市太平区高德街道综合事务服务中心(退役军人服务站)管理专项资金共0个,涉及资金0万元。
三、机关运行经费安排情况
2026年阜新市太平区高德街道综合事务服务中心(退役军人服务站)机关运行经费预算为20.73万元,主要包括办公经费、工会经费和其他交通费。
四、政府采购情况
2026年阜新市太平区高德街道综合事务服务中心(退役军人服务站)安排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。
五、“三公”经费预算情况
2026年阜新市太平区高德街道综合事务服务中心(退役军人服务站)财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元,与上年持平。其中:
1.因公出国(境)费0万元,与上年持平。
2.公务接待费0万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行费0万元,与上年持平。
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位:万元
项目 | 金额 | |
2025年 | 2026年 | |
合计 |
0 | 0 |
1.因公出国(境)费 | 0 | 0 |
2.公务接待费 | 0 | 0 |
3.公务用车购置及运行费 | 0 | 0 |
其中:公务用车购置费 | 0 | 0 |
公务用车运行费 | 0 | 0 |
六、国有资产占用情况
阜新市太平区高德街道综合事务服务中心(退役军人服务站)2026年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,阜新市太平区高德街道综合事务服务中心(退役军人服务站)2026年应编制部门(单位)整体绩效目标共3个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共3个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为0。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
第四部分 2026年阜新市太平区高德街道综合事务服务中心(退役军人服务站)部门预算批复表
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