中共阜新市太平区委宣传部2025年度部门预算

日期: 2025-01-24 浏览量:56 来源:太平区财政局 责任编辑:安睿 文字大小:

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第一部分 中共阜新市太平区委宣传部概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 中共阜新市太平区委宣传部2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年中共阜新市太平区委宣传部部门预算批复表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、财政拨款预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出预算表

  十、支出功能分类预算表

  十一、支出经济分类预算表(政府预算)

  十二、支出经济分类预算表(部门预算)

  十三、债务支出预算表

  十四、政府采购支出预算表

  十五、政府购买服务支出预算表

  十六、部门(单位)整体绩效目标表

  十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

  十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 中共阜新市太平区委宣传部概况

  一、部门职责

  1、贯彻落实中央和省、市、区委关于宣传思想文化工作重大方针政策合事业发展总体规划,拟订太平宣传思想文化工作重大政策合事业发展规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照区委统一安排,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实中央关于意识形态工作决策部署及省、市、区委具体安排,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡查工作开展专项检查。统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。统筹分析研判和引导社会舆论,组织全区突发公共事件应急新闻工作。贯彻落实国家和省、市新闻出版业管理政策合法律法规,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进出口,组织指导协调全区“扫黄打非”工作。统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作,统筹协调数字新媒体的建设与管理。统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

  2、负责规划组织全局性思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。负责管理电影行政事务,指导监管电影放映等工作,指导协调协调全区重大电影活动,全区对等交流互办电影展映活动的管理。区政府新闻发布组织实施工作,指导协调区政府部门和街镇的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。会同有关部门做好境外来访记者采访事业方面的工作,组织开展新闻领域国际交流与合作。人权宣传工作的组织协调,会同有关部门组织涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。互联网信息内容管理,指导协调网络舆情信息工作,推动网络阵地建设、网络社会工作。组织实施重大主题宣讲,对全区党员干部群众进行经常性的形势政策教育工作。

  3、承担区文化体制改革专项小组日常工作,统筹协调组织开展新闻发布工作,区委、区政府新闻发布有关组织协调工作,区精神文明建设指导委员会日常工作。

  4、拟订全区基层宣传思想文化工作规划并组织实施,指导监督基层宣传思想文化工作,统筹协调对外宣传工作,指导协调有关部门研究,拟订全区对外宣传工作方案和对外宣传事业发展总体规划,指导对外文化交流工作。全区精神文明建设工作规划并组织实施。

  二、机构设置

  纳入中共阜新市太平区委宣传部2025年部门预算编制范围的预算单位包括:

  1.中共阜新市太平区委宣传部

  2.阜新市太平区互联网舆情监测中心

第二部分 中共阜新市太平区委宣传部2025年部门预算情况说明

  一、综合预算收支指标情况

  (一)收入预算29.83万元,其中:

  1.一般公共预算拨款收入29.83万元;

  2.政府性基金预算拨款收入0.00万元;

  3.国有资本经营预算拨款收入0.00万;

  4.财政专户管理资金收入0.00万元;

  (二)支出预算29.83万元,其中:

  1.基本支出29.83万元;

  2.项目支出0.00万元。

  在支出预算中债务支出0.00万元;政府采购支出0.00万元;政府购买服务支出0.00万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0.00万元。

  2025年预算收支比上年减少62.22万元,增减变化的主要原因为人员变动调整。

  二、部门管理专项资金情况

  2025年,中共阜新市太平区委宣传部管理专项资金共0个,涉及资金0万元。

  三、机关运行经费安排情况

  2025年中共阜新市太平区委宣传部机关运行经费预算为21.59万元,主要包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等支出。

  四、政府采购情况

  2025年中共阜新市太平区委宣传部安排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。

  五、“三公”经费预算情况

  2025年,中共阜新市太平区委宣传部财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元,与上年数持平。其中:

  1.因公出国(境)费0万元,与上年持平。

  2.公务接待费0万元,与上年持平。

  3.公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行费0万元,与上年持平)。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元


  六、国有资产占用情况

  中共阜新市太平区委宣传部2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

  七、预算绩效目标情况

  根据预算绩效管理要求,中共阜新市太平区委宣传部2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为0%。

第三部分 名词解释

  1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

  3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

  5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

  7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第四部分 2025年中共阜新市太平区委宣传部部门预算批复表

  附件:2025年中共阜新市太平区委宣传部部门预算批复表.xlsx

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