日期: 2025-01-24 浏览量:70 来源:太平区财政局 责任编辑:安睿 文字大小: 大 中 小
目 录
第一部分 中国共青团阜新市太平区委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中国共青团阜新市太平区委员2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年中国共青团阜新市太平区委员部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 共青团阜新市太平区委员会概况
一、部门职责
(一)主要职责
1.领导全区共青团工作,指导区青志协工作,受区委的委托领导全区少先队工作,指导和管理全区性青年社团组织。负责规划、指导全区团干部的教育培训工作。负责团费收缴、管理和团的组织统计工作。
2.参与制定全区青少年工作方针、政策和发展规划,促进全区共青团系统的青少年活动阵地、青少年服务机构建设。
3.参与制定全区有关青少年法规、制度并组织实施,负责制定全区青少年权益工作的意见、规划,会同有关部门开展未成年人保护工作。协助区委、区政府处理、协调与全区青少年权益相关的事务。
4.负责分析研判全区团员青年思想状况和意识形态工作。调查、了解青年思想动态和工作情况,研究青少年运动、工作理论和思想教育问题,提出相应对策,为区委、区政府提供决策依据。
5.协助政府有关部门开展全区中、小学生和职业青年的教育、引导工作,为全区各类青少年群体提供服务和帮助,维护社会安定团结。
6.负责研究和拟订促进全区青年发展的规划和政策措施,组织和带领全区青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。
7.负责全区青年统战工作,承担全区青少年外事和区内外青少年友好交流工作。
8.承办区委、区政府和共青团阜新市委交办的其他事项。
(二)机构设置
纳入共青团阜新市太平区委员会2025年部门预算编制范围内的单位包括:
1.共青团阜新市太平区委员会本级
第二部分 共青团阜新市太平区委员会2025年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
(一)收入预算32.2万元,其中:
1.一般公共预算拨款收入32.2万元;
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元,
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.单位资金收入0万元,其中,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元。上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元。其他收入0万元。
6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金:超收收入0万元。
(二)支出预算32.2万元,其中:
1.基本支出32.2万元;
2.项目支出0万元。
在支出预算中债务支出0万元。政府采购支出0万元,政府购买服务支出0万元,纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元。
2025年预算收支比上年增加9.84万。
2025年预算收支比上年增加9.84万元,增减变化的主要原因为新增一名工作人员。
二、部门管理专项资金情况
2025年,共青团阜新市太平区委员会管理专项资金共0个,涉及资金0万元。
三、机关运行经费安排情况
2025年共青团阜新市太平区委员会机关运行经费预算为2.82万元,主要包括办公经费。
四、政府采购情况
2025年共青团阜新市太平区委员会安排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。
五、“三公”经费预算情况
2025年,共青团阜新市太平区委员会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元,与上年持平。其中,
1.因公出国(境)费0万元,与上年持平。
2.公务接待费0万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行费0万元,与上年持平。
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位:万元
六、国有资产占用情况
共青团阜新市太平区委员会2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,共青团阜新市太平区委员会2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共6个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共6个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个,涉及资金32.2万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
第四部分 2025中国共青团阜新市太平区委员会部门预算批复表
主办单位:太平区人民政府办公室 版权所有:阜新市人民政府办公室
地址:阜新市太平区太平大街1号 邮编:123003 Email:zfb6539607@163.com
辽公网安备 21090402210922号
辽ICP备2020013907号 网站标识码:2109040001
网站监督举报热线:0418-6327118 网站举报邮箱:zfb6539607@163.com