日期: 2025-01-24 浏览量:81 来源:太平区财政局 责任编辑:安睿 文字大小: 大 中 小
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第一部分 太平区组织工作服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 太平区组织工作服务中心2025年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年太平区组织工作服务中心部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 太平区组织工作服务中心概况
一、部门职责
(一)贯彻落实党中央关于组织工作的方针政策和决策部署,执行国家有关法律法规,落实省委、市委、区委有关工作要求。
(二)负责服务区委中心工作、区委组织部工作,承担党建服务职能。负责推广运营辽沈智慧党建平台。承担智慧党建服务工作。
(三)负责组织建设、干部队伍建设和党员、干部教育及培训、检查督促等相关服务工作,及时向区委组织部反映问题,提出意见建议。抓好干部在职自学的指导和考核。
(四)贯彻落实中央关于新时代人才工作的重大决策部署和习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想。协助做好全区人才工作的调查研究、宏观指导、组织协调和全区人才培养、吸引、使用和管理工作。
(五)负责组织协调落实全区人才队伍建设规划、相关制度,探索人才发展体制机制改革。负责调整区委人才工作领导小组成员单位,承担人才工作领导小组日常工作。
(六)负责协调落实专项重点人才工作,建立和管理高层次人才库,组织评选各层级优秀专家和落实有关待遇,加强人才队伍的政治引领和政治吸纳。
(七)健全党的基层组织体系,指导村、社区、机关事业单位、国企、非公企业、社会组织等各领域党建工作,推进基层党组织规范化标准化建设。督促指导基层党组织换届及党组织设置(建立、撤销、变更、转移等)工作。
(八)做好发展党员工作计划实施工作,指导基层党组织党员发展、教育、管理等工作。推进基层党组织党员档案规范化管理工作人员。做好党费收缴、使用、管理工作。
(九)负责全区党员电化教育、党员干部现代远程教育等相关工作。承担党建信息化平台管理和服务保障工作。
(十)负责做好全区组工信息调研宣传工作。
(十一)负责老干部服务工作。管理老干部活动室。督促检查退(离)休干部的政治、生活待遇的落实情况,积极组织老干部参与组织生活和各项活动。承担太平区关心下一代工作委员会办公室有关事务性工作。
(十二)负责干部人事档案管理工作。做好档案的建立、接收、保管、转递、查借阅、安全和保密,档案材料的收集、鉴别、整理和归档等工作。推进干部档案数字化建设,建设数字化干部档案库。
(十三)、负责本单位安全生产相关工作。
(十四)、完成中共阜新市太平区委组织部交办的其他任务。
二、机构设置
纳入阜新市太平区组织工作服务中心2025年部门预算编制范围的预算单位包括:
阜新市太平区组织工作服务中心
第二部分 太平区组织工作服务中心2025年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
(一)收入预算32.89万元,其中:
1.一般公共预算拨款收入32.89万元;
2.政府性基金预算拨款收入0万元;
3.国有资本经营预算拨款收入0万元;
4.财政专户管理资金收入0万元;
5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;
6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。
(二)支出预算32.89万元,其中:
1.基本支出32.89万元;
2.项目支出0万元。
在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元。
2025年预算收支比上年增加0.48万元,增减变化的主要原因为养老保险、医疗保险的调整。
二、部门管理专项资金情况
2025年,太平区组织工作服务中心管理专项资金共0个,涉及资金0万元。
三、机关运行经费安排情况
2025年太平区组织工作服务中心机关运行经费预算为0.8万元,主要包括办公经费。
四、政府采购情况
2025年太平区组织工作服务中心安排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。
五、“三公”经费预算情况
2025年,太平区组织工作服务中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元,与上年“三公”经费预算数持平。其中:
1.因公出国(境)费0万元,与上年持平。
2.公务接待费0万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行费0万元,与上年持平。
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位:万元
六、国有资产占用情况
太平区组织工作服务中心2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,太平区组织工作服务中心2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共3个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共3个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7、一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他组织事务方面的支出。
第四部分 2025年阜新市太平区组织工作服务中心部门预算批复表
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