阜新市太平区审计局2024年度部门决算

日期: 2025-08-27 浏览量:122 来源:太平区财政局 责任编辑:安睿 文字大小:

   


第一部分  辽宁省阜新市太平区审计局概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市太平区审计局决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省阜新市太平区审计局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省阜新市太平区审计局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件


第一部分 辽宁省阜新市太平区审计局概况

 

一、主要职责

(一)主管全区审计工作。负责对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家和省、市、区有关重大政策措施落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
    (二)负责监督并执行审计规章、国家审计准则和指南。制定并组织实施全区专业领域审计工作规划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。
    (三)向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区长提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委和区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委、区政府有关部门、区级党委和政府通报审计情况和审计结果。
    (四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定,包括国家、省委省政府、市委市政府和区委区政府有关重大政策措施贯彻落实情况;区级预算执行情况和其他财政收支,区委和区政府各部门(含直属单位)预算执行情况、决算其他财政收支;乡镇政府预算执行情况、决算和其他财政收支,区级财政转移支付资金;使用区财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;区政府投资和以区政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,区重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;区属国有企业、区政府规定的区国有资本占控股或主导地位的企业境内外资产、负债和损益,区驻外非经营性机构的财务收支;有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;法律法规规定的其他事项。
    (五)按规定对科级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
    (六)组织实施对国家和省、市和区财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家和省、市和区财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
    (七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。
    (八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
    (九)组织开展全区审计领域的对外交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用。
    (十)负责本行业、本系统、本单位安全生产相关工作。
    (十一)完成区委、区政府交办的其他任务。
    (十二)职能转变。划入区发改局重大项目稽查职责、区财政局的区级预算编制执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责,国有企业领导干部经济责任审计和区政府国有企业监事会职责。进一步完善审计管理体制,加强全区审计工作统筹,明晰职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市太平区审计局2024年部门决算编制范围的预算单位包括:

辽宁省阜新市太平区审计局


第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计87.13万元,包括:

1.财政拨款收入87.13万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入87.13万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

与上年相比,今年收入总计增加31.87万元,增长57.67%,主要原因:本单位1名退休人员死亡,导致丧葬费增加。

(二)支出总计87.13万元,包括:

1.基本支出84.52万元,占支出总计的97.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出51.07万元;商品和服务支出3.92万元;对个人和家庭的补助29.53万元。

2.项目支出2.61万元,占支出总计的3.00%。主要包括网络租赁费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

与上年相比,今年支出增加31.87万元,增长57.67%,主要原因:本单位1名退休人员死亡,发放丧葬费增加。

(三)年末结转和结余0.00万元。

与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2024年度财政拨款支出87.13万元,其中:基本支出84.52万元,项目支出2.61万元。与上年相比,财政拨款支出增加31.87万元,增长57.67%,主要原因:本单位1名退休人员死亡,发放丧葬费增加。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的166.62%,其中:基本支出完成年初预算的161.62%,项目支出完成年初预算的0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出87.13万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.一般公共服务支出43.89万元,具体包括:

1)一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)41.28万元,主要是基本支出中人员工资等支出,完成年初预算的107.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放的奖金未在年初预算中。

2)一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)2.61万元,主要是网络租赁费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是审计人员网络租赁费未在年初预算中。

2.社会保障和就业支出34.82万元,具体包括:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)0.04万元,主要是独生子女费等支出,完成年初预算的2.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度未发放退休人员的取暖费。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)5.29万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的103.93%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险发生调整。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)0.00万元,主要是在职人员职业年金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位部分的职业年金未在年初预算中。

4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)29.49万元,主要是退休人员丧葬费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是丧葬费未在年初预算中。

3.卫生健康支出3.76万元,具体包括:

1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.63万元,主要是在职人员的医疗保险等支出,完成年初预算的117.94%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险发发生调整。

2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)1.13万元,主要是在职人员公务员医保等支出,完成年初预算的109.71%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医保发生调整。

4.住房保障支出4.66万元,具体包括:

1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.66万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的108.37%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金发生调整。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无因公出国(境)支出。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无出国人次等。

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元2024年公务接待费与上年持平,主要是无公务接待人次等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费。与上年持平,主要是无公务用车购置等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元,截至年末使用财政拨款开支运行维护费公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出84.52万元,其中:人员经费80.60万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费3.92万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出3.92万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加0.03万元,增长0.77%,主要原因是办公经费的增加

(二)政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至202412月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个(其中:一般公共预算项目1个,政府性基金预算项目1个,国有资本经营预算项目1个),涉及资金52.29万元(其中:一般公共预算资金52.29万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100.00%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。
    组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金52.29万元,自评平均分100分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
    2.项目绩效自评结果
    2024年我部门未开展项目绩效自评。
    3.部门评价结果
    2024年我部门未开展项目部门评价。
    4.财政评价结果
    2024年我部门无财政评价项目。


第三部分 名词解释

  

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。 

 

第四部分 2024年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:辽宁省阜新市太平区审计局

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

87.13

一、一般公共服务支出

32

43.89

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

34.83

 

9

 

九、卫生健康支出

40

3.75

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

4.66

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

87.13

本年支出合计

58

87.13

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

87.13

总计

62

87.13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


收入决算表

公开02表

部门:辽宁省阜新市太平区审计局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

87.13

87.13

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

43.89

43.89

 

 

 

 

 

20108

审计事务

43.89

43.89

 

 

 

 

 

2010801

行政运行

41.28

41.28

 

 

 

 

 

2010802

一般行政管理事务

2.61

2.61

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

34.82

34.82

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

5.33

5.33

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

0.04

0.04

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.29

5.29

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

 

 

 

 

 

20808

抚恤

29.49

29.49

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

29.49

29.49

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

3.76

3.76

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.76

3.76

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

2.63

2.63

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.13

1.13

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.66

4.66

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.66

4.66

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4.66

4.66

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


支出决算表

公开03表

部门:辽宁省阜新市太平区审计局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

87.13

84.52

2.61

 

 

 

201

一般公共服务支出

43.89

41.28

2.61

 

 

 

20108

审计事务

43.89

41.28

2.61

 

 

 

2010801

行政运行

41.28

41.28

 

 

 

 

2010802

一般行政管理事务

2.61

 

2.61

 

 

 

208

社会保障和就业支出

34.82

34.82

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

5.33

5.33

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

0.04

0.04

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.29

5.29

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

 

 

 

 

20808

抚恤

29.49

29.49

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

29.49

29.49

 

 

 

 

210

卫生健康支出

3.76

3.76

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

3.76

3.76

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

2.63

2.63

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

1.13

1.13

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.66

4.66

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.66

4.66

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4.66

4.66

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:辽宁省阜新市太平区审计局

2024年度

金额单位:万元

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

87.13

一、一般公共服务支出

33

43.89

43.89

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

34.83

34.83

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

3.75

3.75

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

4.66

4.66

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

87.13

本年支出合计

59

87.13

87.13

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

87.13

总计

64

87.13

87.13

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:辽宁省阜新市太平区审计局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

87.13

84.52

2.61

201

一般公共服务支出

43.89

41.28

2.61

20108

审计事务

43.89

41.28

2.61

2010801

行政运行

41.28

41.28

0.00

2010802

一般行政管理事务

2.61

0.00

2.61

208

社会保障和就业支出

34.82

34.82

0.00

20805

行政事业单位养老支出

5.33

5.33

0.00

2080501

行政单位离退休

0.04

0.04

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.29

5.29

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

29.49

29.49

0.00

2080801

死亡抚恤

29.49

29.49

0.00

210

卫生健康支出

3.76

3.76

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.76

3.76

0.00

2101101

行政单位医疗

2.63

2.63

0.00

2101103

公务员医疗补助

1.13

1.13

0.00

221

住房保障支出

4.66

4.66

0.00

22102

住房改革支出

4.66

4.66

0.00

2210201

住房公积金

4.66

4.66

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:辽宁省阜新市太平区审计局

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

51.07

302

商品和服务支出

3.92

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

18.89

30201

  办公费

0.80

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

10.56

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

7.67

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

5.29

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

2.63

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

1.13

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

0.24

30211

  差旅费

 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

4.66

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

29.53

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

29.49

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

312

对企业补助

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31201

 资本金注入

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

31203

 政府投资基金股权投资

 

30309

  奖励金

0.04

30229

  福利费

 

31204

 费用补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31205

 利息补贴

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

3.12

31206

 其他资本性补助

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

31299

 其他对企业补助

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

80.60

公用经费合计

3.92

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:辽宁省阜新市太平区审计局

2024年度

金额单位:万元

 

   

预算数

决算数

   

 

 

1、因公出国(境)费

 

 

2、公务接待费

 

 

3、公务用车购置及运行费

 

 

其中:(1)公务用车运行维护费

 

 

     2)公务用车购置费

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

    其中:预算数为年初预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:辽宁省阜新市太平区审计局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门:辽宁省阜新市太平区审计局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

第五部分 附件

阜新市太平区审计局绩效自评表.xls


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