阜新市太平区发展和改革局2024年度部门决算

日期: 2025-08-26 浏览量:61 来源:太平区财政局 责任编辑:安睿 文字大小:

   


第一部分  辽宁省阜新市太平区发展和改革局概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市太平区发展和改革局决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省阜新市太平区发展和改革局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省阜新市太平区发展和改革局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件


第一部分 辽宁省阜新市太平区发展和改革局概况

 

一、主要职责

(一)贯彻落实党中央关于发展和改革、科学技术、国防动员和人民防空工作的方针政策和决策部署,执行国家有关法律法规,落实省委、市委、区委有关工作要求。

  (二)负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全区经济社会发展总体规划、专项规划、区域规划和地方规划,衔接需要安排区政府投资和涉及重大项目的规划,建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全区发展战略规划的制度机制。

  (三)贯彻落实国家、省、市国民经济和社会发展、经济体制改革等方面的法律法规、规章,按规定指导、协调区级政府投资项目的招投标工作。

  (四)负责统筹协调全区经济社会发展,研判经济发展趋势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策及其经济手段和政策的建议,受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划报告。综合协调全区宏观经济政策,会同相关部门完善宏观调控协调机制,推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。

  (五)负责监测全区宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导责任,研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议,研究并协调解决全区宏观经济运行有关问题。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。

  (六)负责汇总分析全区财政、金融等方面情况,参与制定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策,综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果。负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。负责全区社会信用体系建设和综合管理工作,推进社会信用体系建设。

  (七)负责指导推进和综合协调全区经济体制改革责任,研究经济体制改革重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调衔接有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导协调综合配套改革试点和专项经济体制改革试点工作。

  (八)负责全区固定资产投资综合管理职责,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策和措施。统筹安排区本级政府投资,落实、衔接上级基本建设资金计划,引导民间投资方向,负责规划重大建设项目和生产力布局。参与外商投资的安全审查,研究提出利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施。协调落实特重大自然灾害的灾后恢复重建规划的实施,协调有关重大问题。

  (九)负责推进全区经济结构战略性调整,组织拟订综合性产业政策,负责协调一二三次产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全区农业和农村经济社会发展重大问题,会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大政策,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步战略、规划和重大政策,协调推进全区产业优化升级。

  (十)负责统筹推进全区城乡区域协调发展,推进落实区域发展战略,组织拟订全区区域协调发展、矿区转型振兴的战略、规划和重大政策,协调开展地区经济协作有关工作。协调参与相关经济建设工作。

  (十一)负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,拟订人口发展战略、规划,参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策,推进社会事业建设和收入分配制度改革。统筹推进全区基本公共服务体系建设,研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

  (十二)负责研究提出全区能源发展战略和政策措施,以及能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施,拟订全区能源发展战略、规划和政策,提出相关体制改革建议,按权限实施对能源项目和计划的管理,协调落实能源运行调节和应急保障工作。

  (十三)负责推进全区可持续发展战略,负责节能综合协调工作,组织拟订发展循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用的规划及政策措施并协调实施。参与编制全区生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,研究提出建立健全生态补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

  (十四)负责价格和收费管理,做好价格总水平调控。负责本区重大价格改革与政策协调;监测预测本区价格总水平的变动,负责行政事业性收费和经营服务性收费的管理;提供本区价格公共服务,规范市场价格秩序。

  (十五)负责贯彻执行国家、省关于粮食和物资储备管理的法律、法规,配合上级部门做好粮食和物资储备体制改革方案及粮食流通宏观调控的具体工作。

  (十六)负责贯彻执行国家和省、市关于金融行业的发展规划、政策措施、相关法律法规等,负责建立健全金融工作沟通协调机制,推进本地区金融机构的设立和引进,引导金融机构为太平经济建设提供金融服务和支持。按照权限协助上级相关部门做好全区金融行业监管工作。协调落实区委、区政府打击非法集资各项工作部署。

  (十七)负责拟订全区创新驱动发展、科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。负责拟订全区基础研究规划、政策并组织实施,组织协调全区重大应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。牵头组织区级各类科技创新平台建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

  (十八)负责统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。推动企业科技创新能力建设,培育壮大发展科技型企业,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进区重大科技决策咨询制度建设。负责牵头建立统一的区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。

  (十九)负责编制全区重大科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。负责组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

  (二十)负责牵头全区技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。负责统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

  (二十一)负责会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

  (二十二)负责区科学技术奖的组织管理工作。负责联系国家和省、市自然科学基金的组织管理工作。负责区科技创新工作领导小组、区校合作领导小组日常工作。

  (二十三)负责研究全区国民经济与国防建设的关系,组织拟订国防动员规划和年度计划,统筹推进国防动员重大项目和专项工程,承担国防动员工作综合协调、督导落实任务;牵头协调落实国防动员建设管理、动员准备和组织实施工作,协调军地有关单位对接重大事项、落实动员需求;统筹指导各行业部门推进国防动员专业保障队伍建设,组织开展国防动员潜力调查,协调推进国防动员信息化建设;组织对区国防动员委员会有关成员单位落实国防动员任务情况开展考核评估:指导协调军事设施保护工作。

  (二十四)负责制定和组织实施本行政区域内交通战备规划、计划,组织战时交通战备工作,组织指导交通战备专业队伍建设等相关工作。

  (二十五)负责贯彻执行国家、省和市有关人民防空工作的方针、政策和有关法律法规,负责全区人民防空建设管理和组织实施,开发利用人民防空资源,指导人民防空行业规范有序发展。指导监督人民防空工程建设管理、平战转换、开发利用中的安全生产和消防安全工作。组织落实重要经济目标防护工作,指导群众防空组织建设。拟订全区人民防空相关规定并组织实施;负责制定并组织落实防空袭预案,制定并组织实施人民防空工程建设规划、计划;负责城市地下防护空间的规划、建设与管理;负责人防工程建设和人防国有资产管理工作;应对突发公共事件的有关保障任务。建立辅助决策系统;指导、监督有关部门和单位落实重要经济目标防护措施;收集、研究、汇总人民防空信息,为政府组织开展人民防空工作提供信息保障。

  (二十六)负责本行业、本部门安全生产相关工作。

  (二十七)完成中共阜新市太平区委、区政府交办的其他任务。

  (二十八)职能转变

  1.进一步深化投资体制改革,减少微观管理事务和投资审批事项。(1)除涉及国家安全、公共安全等重大项目外,按照谁投资、谁决策、谁收益、谁承担风险的原则,最大限度缩小审批、核准、备案范围,切实落实企业投资自主权。(2)对已列入区级有关规划需要审批的项目,除涉及其他地区、需要全区统筹安排或需要总量控制的项目以及需要实行国家安全审查的外资项目外,在按行政审批制度改革原则减少审批后,一律由地方政府审批。对下放投资审批权的项目,相应调整相关前置审批权限,提高效率。(3)根据国家、省、市审批、核准投资项目目录明确的范围、程序、标准和时限,简化手续、优化程序、在线运行、限时办结,依法及时公开项目审批、标准信息。

  2.完善和加强宏观调控,强化全区发展战略规划的引导和约束作用。(1)加强发展规划制定、经济发展趋势研判、全局性事项统筹、经济体制改革协调等职能,建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全区发展战略规划的制度机制,强化全区发展战略规划的约束和导向作用。综合协调宏观经济政策,会同相关部门完善宏观调控协调机制,推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化,提高相机抉择水平,增强前瞻性、针对性、协同性。(2)统筹推进城乡区域协调发展,推进落实区域发展总体战略,研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,协调推进社会信用体系建设。

  3.强化统筹推进数字经济、战略性新兴产业发展、经济建设与国防建设协调发展、特重大自然灾害灾后恢复重建、生态补偿机制和指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作等职责。

  4.加强对一二三次产业发展的科技支撑,做深做细重点行业和重点领域科技创新工作,推动科技创新的重心转向经济建设。加强推进科技成果转化和先进技术转移,充分调动各类创新主体的积极性和创造性,激发广大科技人员投身创新创业的动力。

  (二十九)有关职责分工

  1.与行业管理部门在固定资产投资项目方面的职责分工。(1)区发展和改革局承担综合管理职责,负责拟订全区固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策及措施。(2)区发展和改革局负责履行区级固定资产投资项目审批、核准和备案职责。(3)区发展和改革局负责区级基建投资计划综合管理工作。行业管理部门负责提出本行业发展建设需求,执行经区政府同意后下达的区级基建投资计划,加强项目实施和监管。

  2.与有关部门在规划方面的职责分工。有关部门依据国民经济和社会发展规划组织编制分管领域区级专项规划,并制定规划编制工作方案,报区发展和改革局备案。对需要安排区政府投资和涉及重大项目的规划,要征求区发展和改革局意见。区发展和改革局负责有关区级专项规划与全区国民经济和社会发展规划的衔接平衡。上报区政府批准的规划,有关部门须征求区发展和改革局意见。

  3.与区商务局的有关职责分工。区发展和改革局负责编制全区重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划,区商务局负责在区发展和改革局确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由区发展和改革局会同区商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。

  4.与区工业和信息化局的有关职责分工。工业、信息化固定资产投资项目管理职责分工。需报市发展和改革委员会审批、核准的工业、信息化固定资产投资项目,由区发展和改革局负责申报和管理。需报市工业和信息化局审批、核准的工业、信息化固定资产项目,由区工业和信息化局负责申报和管理。

  5.与区市场监督管理局的有关职责分工。区发展和改革局负责中介组织管理工作的综合协调,研究提出中介组织发展战略和规划,组织拟订促进和规范中介组织发展的政策措施,协调解决中介组织发展中的重大问题。区市场监督管理局负责行政审批中介服务机构监督管理工作。

  6.关于推广政府和社会资本合作(PPP)模式工作的职责分工。区发展和改革局负责统筹协调PPP相关工作,会同有关部门完善体制机制,强化PPP项目管理,会同有关部门做好项目规划、审核、储备等工作,并适时发布和组织推介。区财政局负责与市财政局沟通协调相关工作,组织开展物有所值评价、财政可承受能力论证、政府采购监管等工作,落实中央及省、市财政有关奖补政策,对PPP项目涉及的财政补贴实行预算管理等。

  7.与区应急管理局的职责分工。区应急管理局负责提出区救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同区发展和改革局等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。区发展和改革局根据区救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,拟定投资计划,纳入财政预算。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市太平区发展和改革局2024年部门决算编制范围的预算单位包括:

辽宁省阜新市太平区发展和改革局


第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计70.15万元,包括:

1.财政拨款收入70.15万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入70.15万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

与上年相比,今年收入总计减少154.43万元,降低68.76%主要原因:公共预算拨款减少。

(二)支出总计70.15万元,包括:

1.基本支出70.15万元,占支出总计的100.00%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出44.43万元;商品和服务支出25.68万元;对个人和家庭的补助0.04万元。

2.项目支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

与上年相比,今年支出减少154.43万元,降低68.76%主要原因:项目支出减少。

(三)年末结转和结余0.00万元。

与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2024年度财政拨款支出70.15万元,其中:基本支出70.15万元,项目支出0.00万元。与上年相比,财政拨款支出减少154.43万元,降低68.76%,主要原因:项目资金减少。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的175.50%,其中:基本支出完成年初预算的175.50%,项目支出完成年初预算的0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出70.15万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.一般公共服务支出59.74万元,具体包括:

1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)59.74万元主要是工资福利支出等支出,完成年初预算的149%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2.社会保障和就业支出3.92万元,具体包括:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)0.04万元主要是退休人员独生子女费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)3.88万元主要是单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的106%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

3.卫生健康支出2.88万元,具体包括:

1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.08万元主要是单位医疗等支出,完成年初预算的126%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)0.80万元主要是公务员医疗补助等支出,完成年初预算的106%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整缴费基数。

4.住房保障支出3.61万元,具体包括:

1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)3.61万元主要是单位部分住房公积金等支出,完成年初预算的103%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是未发生此类支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是未发生此类支出。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是未发生此类支出等。

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是未发生此类支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元2024年公务接待费与上年持平,主要是未发生此类支出等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是未发生此类支出。与上年持平,主要是未发生此类支出等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元,截至年末使用财政拨款开支运行维护费公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出70.15万元,其中:人员经费44.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费25.68万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出25.68万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加22.14万元,增长625.42%,主要原因是临时工工资划入机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至202412月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个(其中:一般公共预算项目3个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金39.97万元(其中:一般公共预算资金39.97万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。
组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金39.97万元,自评平均分100分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。
    2.项目绩效自评结果。
    2024年我部门未开展项目绩效自评。
    3.部门评价结果。
    2024年我部门未开展项目部门评价
    4.财政评价结果。
    2024年我部门无财政评价项目。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    17.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
    19.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    20.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
    21.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

 

第四部分 2024年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:辽宁省阜新市太平区发展和改革局

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

70.15

一、一般公共服务支出

32

59.74

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

3.91

 

9

 

九、卫生健康支出

40

2.89

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

3.61

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

70.15

本年支出合计

58

70.15

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

70.15

总计

62

70.15

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


收入决算表

公开02表

部门:辽宁省阜新市太平区发展和改革局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

70.15

70.15

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

59.74

59.74

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

59.74

59.74

 

 

 

 

 

2010401

行政运行

59.74

59.74

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3.92

3.92

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

3.92

3.92

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

0.04

0.04

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.88

3.88

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

2.88

2.88

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.88

2.88

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

2.08

2.08

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.80

0.80

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.61

3.61

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.61

3.61

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.61

3.61

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


支出决算表

公开03表

部门:辽宁省阜新市太平区发展和改革局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

70.15

70.15

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

59.74

59.74

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

59.74

59.74

 

 

 

 

2010401

行政运行

59.74

59.74

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

3.92

3.92

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

3.92

3.92

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

0.04

0.04

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.88

3.88

 

 

 

 

210

卫生健康支出

2.88

2.88

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.88

2.88

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

2.08

2.08

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

0.80

0.80

 

 

 

 

221

住房保障支出

3.61

3.61

 

 

 

 

22102

住房改革支出

3.61

3.61

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.61

3.61

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:辽宁省阜新市太平区发展和改革局

2024年度

金额单位:万元

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

70.15

一、一般公共服务支出

33

59.74

59.74

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

3.91

3.91

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

2.89

2.89

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

3.61

3.61

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

70.15

本年支出合计

59

70.15

70.15

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

70.15

总计

64

70.15

70.15

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:辽宁省阜新市太平区发展和改革局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

70.15

70.15

0.00

201

一般公共服务支出

59.74

59.74

0.00

20104

发展与改革事务

59.74

59.74

0.00

2010401

行政运行

59.74

59.74

0.00

208

社会保障和就业支出

3.92

3.92

0.00

20805

行政事业单位养老支出

3.92

3.92

0.00

2080501

行政单位离退休

0.04

0.04

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.88

3.88

0.00

210

卫生健康支出

2.88

2.88

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.88

2.88

0.00

2101101

行政单位医疗

2.08

2.08

0.00

2101103

公务员医疗补助

0.80

0.80

0.00

221

住房保障支出

3.61

3.61

0.00

22102

住房改革支出

3.61

3.61

0.00

2210201

住房公积金

3.61

3.61

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:辽宁省阜新市太平区发展和改革局

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

44.43

302

商品和服务支出

25.68

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

13.90

30201

  办公费

0.60

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

7.56

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

6.85

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3.88

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

2.08

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.80

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

0.18

30211

  差旅费

 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

3.60

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

5.58

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

0.04

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

22.32

312

对企业补助

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31201

 资本金注入

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

31203

 政府投资基金股权投资

 

30309

  奖励金

0.04

30229

  福利费

 

31204

 费用补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31205

 利息补贴

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

2.76

31206

 其他资本性补助

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

31299

 其他对企业补助

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

44.47

公用经费合计

25.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:辽宁省阜新市太平区发展和改革局

2024年度

金额单位:万元

 

   

预算数

决算数

   

 

 

1.因公出国(境)费

 

 

2.公务接待费

 

 

3.公务用车购置及运行费

 

 

其中1)公务用车运行维护费

 

 

     2)公务用车购置费

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

    其中:预算数为年初预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:辽宁省阜新市太平区发展和改革局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门:辽宁省阜新市太平区发展和改革局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

  

第五部分 附件

阜新市太平区发展和改革局绩效自评表.xls

 

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