日期: 2023-08-25 浏览量:235 来源:太平区财政局 责任编辑:安睿 文字大小: 大 中 小
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第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)主要职责
1、组织贯彻国家、省、市和区新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的有关问题,拟订工业、信息化的发展规划并组织实施,推进工业供给侧结构性改革,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化融合。
2、制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,负责工业和信息化行业管理工作,拟订并组织实施工业八大产业发展政策措施,指导行业质量管理工作,
3、分析工业经济发展趋势、提出调控目标和调节政策建议,负责日常工业经济的调控,监测分析工业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业运行发展中的有关问题、负责工业应急管理、产业安全和参与国防动员有关工作、联络、协调驻区中直企业。
4、负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含
利用外资和境外投资)、区级财政性建设资金安排的意见按规定权限,管理国家规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
5、拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,组织实施科技重大项目,推进相关科研成果产业化,推进信息技术应用、推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
6、负责《(中国制造2025)辽宁行动纲要》的组织实施与统筹协调工作,提出推进制造强区的工作措施和政策建议。
7、承担振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订先进装备、重大技术装备发展和自主创新的规划、政策,依托重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进先进装备、重大技术装备国产化,指导引进先进重大技术装备的消化创新。
8、拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,协调推进相关重大示范工程。
9、依法行使全区电力管理职责、协调电力运营中的有关问题,培育电力市场、参与制定交通产业发展政策。
10、统筹推进全区工业和信息化融合发展、推进工业领域信息安全保障,指导协调通信运营业的发展、促进电信、广播电视和计算机网络融合。
11、拟订发展国防科技工业规划和政策、负责推动军工核心能力建设和计量、质量等工作、按分工负责国防科技成果的保护和推广工作,负责军工电子行业管理、负责军队与地方武器装备科研生产重大项目的组织协调和第工单位与地方之间的服务协调工作,推动军民融合产业发展,推进军转民、民参军有关协调工作,负责民爆器村生产和销售行业管理及核事故应急相关工作。
12、负责中小微企业、乡镇企业、民营经济、城镇集体经济发展的宏观指导和综合协调,拟订并组织实施发展规划和相关政策措施,监测分析发展动态,推动建立完善服务体系、协调解决有关重大问题。
13、配合有关部门做好工业招商引资工作、参与工业重大招商引资活动,协调工业招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。
14、指导工业企业加强安全生产工作指导监督全区军工企业的安全生产工作,负责民用爆破器村生产和流通企业的安全生产监督管理工作。
15、开展工业和信息化的对外合作交流,按分工承担企业帮扶工作。
16、指导集体企业的改革及资产清查、产权界定和资产评估等工作。
17、负贫区属国有和集体企业遗留问题处理及信访等工作。
18、负责本行业、本系统、本单位安全生产相关工作。
19、完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入阜新市太平区工业和信息化局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
无
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计269.09万元,包括:
1.财政拨款收入269.09万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入269.09万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。
与上年相比,今年收入增加206.32万元,增长328.69%,主要原因:一是对企业补助支出增加;二是资本性性支出增加。
(二)支出总计269.09万元,包括:
1.基本支出60.59万元,占支出总计的22.52%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出53.26万元,对个人和家庭的补助支出3.01万元,商品和服务支出4.32万元。
2.项目支出208.5万元,占支出总计的77.48%。主要包括资源勘探工业信息等支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
与上年相比,今年支出增加206.32万元,增长328.69%,主要原因:一是对企业补助支出增加;二是资本性性支出增加。
(三)年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2022年度财政拨款支出269.09万元,其中:基本支出60.59万元,项目支出208.5万元。与上年相比,财政拨款支出增加206.32万元,增长328.69%,主要原因:一是对企业补助支出增加;二是资本性性支出增加。与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的453.09%,其中:基本支出完成年初预算的401.46%,项目完成年初预算的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出269.09万元,按支出功能分类科目分,社会保障和就业支出7.31万元,占2.72%;卫生健康支出4.09万元,占1.52%;项目支出208.5万元,占77.48%;资源勘探信息等支出45.95万元,占17.08%;住房保障支出3.24万元,占1.2%。
1. 社会保障和就业支出7.31万元,具体包括:
(1)行政事业单位养老支出7.31万元,主要是行政事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的71.95%,决算数小于年初预算数的原因主要是预算调整。
2.卫生健康支出4.09万元,具体包括:
(1)行政事业单位医疗支出4.09万元,主要是行政单位医疗、公务员医疗补助等支出,完成年初预算的65%,决算数小于年初预算数的原因主要是预算调整。
3. 资源勘探工业信息等支出254.45万元,具体包括:
(1)支持工业和信息产业监管支出79.93万元,主要是行政运行、一般行政管理事务等支出,完成年初预算的204.69%,决算数大于年初预算数的原因主要是预算调整。
(2)其他资源勘探工业信息等支出174.52万元,主要是 其他资源勘探工业信息等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是预算调整。
4.住房保障支出3.24万元,具体包括:
(1)住房改革支出3.24万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的81%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成全年预算的0%,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数等于全年预算数的主要原因是预算数决算数都为0。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团。2022年因公出国(境)费与上年持平。
2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数等于全年预算数的主要原因是预算数决算数都为0。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等。2022年公务接待费与上年持平。
3.公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数等于全年预算数的主要原因是预算数决算数都为0。公务用车购置与上年持平。
其中:公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出238.43万元,其中:人员经费56.27万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费182.16万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出182.16万元,比上年增加178.27万元,增长458.2%,主要原因是对企业补助支出。
(二)政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占中小企业采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2022年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个(其中:一般公共预算项目2个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金60.04万元(其中:一般公共预算资金60.04万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)97.05分。
本部门组织对“部门预算基本支出人员经费”“部门预算基本支出公用经费”等2 个项目开展了部门评价,涉及资金60.04万元(其中:一般公共预算资金60.04万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。从评价情况来看,保障了全局工作正常运转。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2022年度省直部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
第四部分 2022年度部门决算表
第五部分 附件
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