日期: 2021-08-31 浏览量:230 来源:财政局 责任编辑:太平区人民政府办公室 文字大小: 大 中 小
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第一部分 阜新市太平区科学技术协会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 阜新市太平区科学技术协会2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 阜新市太平区科学技术协会2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 阜新市太平区科学技术协会概况
一、主要职责
1、贯彻落实国家、省、市、区委关于群众团体岗位职能工作方面的要求及相关政策,围绕市科协和区委、区政府中心工作,发挥“四服务”职能作用。
2、负责为创新驱动发展服务、为科技工作者服务、为全民科学素质提高服务、为党和政府科学决策服务,加强科协组织自身建设。
3、承担项目工作和“三争取”相关沟通、争取任务。拟订全区科协工作年度计划并组织实施,做好年度工作总结。
4、制定廉政建设及“不忘初心、牢记使命”主题教育方案并实施,且与基层党组织同步推进。
5、承办科协会议。开展年度自然科学学术成果奖评选、优秀科技工作者推荐等活动。举办创新理论培训、科协工作培训、家村实用技术培训等。建立企业科协组织,发展科技志愿服务工作者和会员。
6、参与企业技术攻关,服务科技成果转化,借助专家工作站和省级学会服务站为基层解决科技、技术难题和需求。
7、落实《纲要》,提高四类重点人群科学素质。认真做好企业、农村、社区、学校、机关科协科普工作,实现科普精准化。拓展“太平科普”微信公众平台覆盖面,完善科普E站建设,发放宣传资料和器件,实现科普信息化。全年开展科普之冬、科技周、科技工作者日、全国科普日等活动。以及青少年科技创新大赛、科普流动讲堂、专家服务企业行等品牌活动。
8、承办上级科协及区委、区政府办的其他事项。
二、部门决算单位构成
阜新市太平区科学技术协会
第二部分 阜新市太平区科学技术协会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计34.67万元,包括:
1.财政拨款收入34.67万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入34.67万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元.
5.附属单位上缴收入0万元
6.其他收入0万元.
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。
与上年相比,今年收入增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
(二)支出总计34.57万元,包括:
1.基本支出25.61万元,占支出总计的74.08%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出21.11万元,对个人和家庭的补助支出3.03万元,商品和服务支出1.48万元。
2.项目支出8.96万元,占支出总计的25.92%。主要包括一般公共服务支出1.06万元,群众团体事务支出1.06,一般行政管理事务支出1.06万元,科学技术支出7.90万元,科学条件与服务3.90万元,技术创新服务体系支出3.90万元,科学技术普及4.00万元,科普活动4.00万元等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
与上年相比,今年支出增加0.07万元,增长0.02%,主要原因:财政拨款增加。
(三)年末结转和结余0.1万元。
主要是财政拨款增加原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加0.07万元,增长0.02%,主要原因:财政拨款增加。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况。
2020年度财政拨款支出34.57万元,其中:基本支出25.61万元,项目支出8.96万元。与上年相比,财政拨款支出增加0.07万元,增长0.07%。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。
(二)具体情况。
2020年度财政拨款支出34.57万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出20.10万元,占58.14%;科学技术支出7.9万元,占22.85%社会保障和就业支出3.45万元,占支出总计9.98%,卫生保健支出1.58万元,占支出总计的4.57%,住房保障支出1.54万元,占支出总计的4.45%。
1. 一般公共服务支出20.10万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)19.04万元,主要是本单位职工工资、保险及部门办公经费等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
(2)一般行政管理事务1.06万元,主要是商品服务和对个人和家庭等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
2.科学技术支出7.90万元,具体包括:
(1)技术创新服务体系3.90万元,主要是用于企业等基层科技创新等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
(2)科普活动4.00万元,主要用于开展科普进乡村系列活动等支出,完成年初预算数的100%,决算数小于年初预算数。
3.社会保障和就业支出3.45万元,具体包括:
(1)归口管理的行政单位离退休0.83万元,主要用于退休人员的退休费等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出1.93万元,主要用于机关事业单位人员的基本养老保险缴费支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
(3)机关事业单位职业年金缴费支出0.69万元,主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
4.卫生健康支出1.58万元,具体包括:
(1)行政单位医疗0.91万元,主要用于行政单位人员医疗支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
(2)公务员医疗补助0.67万元,主要用于公务员人员医疗补助支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
5.住房保障支出1.54万元,具体包括:
住房公积金1.54万元,完成年初预算的100%,决算数等年初预算数。
2020年度财政拨款支出34.57万元,按支出性质科目分类分,基本支出25.61万元,占支出总计的74.08%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出8.96万元,占支出总计的25.92%,主要包括基本建设类项目支出。上缴上级支出0万元,占支出总计的0%;经营支出0万元,占支出总计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。
2020年度财政拨款支出34.57万元,按经济分类科目分,包括:工资福利支出21.11万元,占支出总计的61.06 %;商品和服务支出1.48万元,占支出总计的4.28%;对个人和家庭的补助支出3.03万元,占支出总计的8.76%。
1.工资福利支出21.11万元,主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
2.商品和服务支出1.48万元,主要用于办公费、交通补贴、其他商品和服务等支出。完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
3.对个人和家庭补助3.03万元,主要用于对个人和家庭的补助等支出。完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
1. 因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2020年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。
2. 公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要用于XX等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%.
3. 公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的0%。
其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出25.61万元,其中:人员经费21.11万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费1.48万元,主要包括其他交通费用。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出1.48万元,和去年持平。
(二)政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出.万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额.万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
我单位未开展预算绩效管理工作。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)
第四部分 阜新市太平区科学技术协会2020年度部门决算表
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